Especialista Senior de Control Interno

hace 1 día


Bogotá, Colombia Experian Information Solutions A tiempo completo

**Descripción del trabajo** **Especialista Senior de Control Interno - Finanzas** Descripción general del área El área de Control Interno se basa en la evaluación del ambiente de control de la compañia, apoyando a las áreas en la identificación y diseño de nuevos controles y en la evaluación de la eficiencia de estos, con el fin de identificar riesgos potenciales para la operación y coordinar sus respectivos planes de remediacion con la areas de negocio. **Propósito del cargo** La posición tiene como objetivo conservar un nível de riesgo aceptable y un ambiente de control adecuado para el negocio en Spanish Latam en alineación con las políticas y estándares globales de seguridad, combinado con buenas prácticas de la industria para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que nos ha sido confiada por nuestros clientes, proveedores, aliados estratégicos y terceros en general, a través de la identificación, definición y evaluación de riesgos y controles en los diferentes procesos de la región, así como la coordinación, monitoreo y control de los planes de remediación y mejora continua, que se identifiquen durante dichas evaluaciones. Adicional, esta posición ejecuta revisiones internas previas a las auditorías programadas, para efectuar una evaluación de controles, que asegure un nível de riesgo aceptable y un ambiente de control adecuado para los procesos objeto de Auditoría; así mismo, se encarga de monitorear el cumplimiento de todo el programa de gestión de riesgos de terceros, siendo un punto de contacto clave entre Casa Matriz y las áreas de negocio en Spanish Latam. **Entregables**: 1. Planes de evaluación de controles internos, mapeos de procesos, matrices de controles y resultado de pruebas de controles. 2. Planes de mejoramiento continuo sobre los procesos evaluados. 3. Reportes detallados de los resultados de las evaluaciones realizadas. **Responsabilidades del cargo**: 1. Apoyar las áreas de negocio en el mapeo e implementación de controles. 2. Realizar evaluaciones previas sobre los procesos objeto de Auditoria, con el fin de asegurar un nível de riesgo aceptable y un ambiente de control adecuado. 3. Revisar, junto con los "Control Owners", el mapeo y diseño de nuevos controles. 4. Apoyar a las áreas de negocio en la contrucción de diagnosticos, identificación de necesidades y riesgos, mediante la generación y actualización de la matriz de controles internos de los procesos mapeados. 5. Revisar y validar anualmente, junto con los "Control Owners", la Autoevaluación de los controles para los controles mapeados. 6. Identificar nuevos controles a priorizar para mitigar los riesgos e issues identificados por parte de Auditoria. 7. Realizar seguimientos para la implementación de los planes de acción emergentes, como resultado de las evaluaciones realizadas y/o los resultados de Auditorias. 8. Realizar pruebas de eficacia operativa a los controles implementados como resultado de las observaciones de auditoría o los procesos evaluados. 9. Asegurar la mejor aplicación de los conceptos de gobierno del control interno de acuerdo con la metodología utilizada en la Compañia. 10. Asegurar que los documentos normativos de la Compañía se encuentran actualizados y cumplen con los Standards Globales 11. Contribuir al proceso de culturización de la gestión de los controles internos en la Compañía. 12. Apoyar la implementacion de proyectos Globales relacionados con Gestion de Riesgos de Terceros e implementacion de standards y controles. About Experian Experian es una empresa global de datos y tecnología que impulsa oportunidades para personas y negocios en todo el mundo. Ayudamos a redefinir prácticas de préstamos, descubrir y prevenir el fraude, simplificar la atención médica, crear soluciones de marketing y obtener perspectivas más profundas del mercado automotriz, todo utilizando nuestra combinación única de datos, análisis y software. También asistimos a millones de personas a alcanzar sus metas financieras y ayudarles a ahorrar tiempo y dinero. Operamos en una variedad de mercados, desde servicios financieros hasta atención médica, automotriz, agroindustria, seguros y muchos otros segmentos industriales. Experience and Skills **¿Qué estamos buscando?** Educación: Profesional en contaduría pública, con especializacion en Auditoria, Gestion de riesgos o Control Interno Experiência: Entre 4 y 5 años de experiência en auditoría, areas de Control y/o Riesgos. Conocimientos técnicos requeridos: - Conocimiento sólido en diseño, implementación y pruebas de controles internos - Mapeo y evaluación de procesos - Conocimientos de COSO II framework - Conocimiento de las normas internas y regulaciones externas inherentes a controles internos. - Manejo herramientas para modelamiento de procesos. **Idiomas: Ingles Avanzado** **Competencias**: - Alta capacidad de análisis - Comunicación clara y efectiva - Habilidades de negociación e Influencia - Capacidades de autogestion b



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    hace 6 días


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    Compañia con gran trayectoria en el sector avícola se encuentra en búsqueda de Contador/a con Especialización en Auditoria, Control Interno o afines, con mínimo 2 años de experiencia y conocimiento del sector agroindustrial, manufacturero, alimenticio o de producción.Las funciones principales serán auditar los proceso de nómina, contrabilidad,...

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    hace 1 semana


    Bogotá, Colombia CONSULAUDIT GROUP SAS A tiempo completo

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    Bogotá, Colombia aida gamboa sas A tiempo completo

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